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审计局

发布时间:2017-09-25
 

 

  临漳县审计局主要职责、内设机构

  根据中共邯郸市委办公厅、邯郸市人民政府办公厅《关于印发<临漳县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(邯办字〔2015〕34号)和中共临漳县委、临漳县人民政府《关于印发<临漳县人民政府机构改革实施意见>的通知》(临字〔2015〕22号)精神,设置临漳县审计局,为县政府工作部门,其主要职责、内设机构和人员编制确定如下:

  一、主要职责

  (一)组织领导全县审计工作,编制全县审计工作长远规划,年度计划,确定年度工作重点,研究制定有关审计业务制度,指导行业和专项资金审计。

  (二)对下列事项直接审计

  1.县政府财政预算执行情况和乡镇人民政府的财政预算执行情况、决算。

  2.县政府各部门和接受财政拨款单位的财政财务收支及其资金使用情况。

  3.县政府各部门和乡镇人民政府的预算外财政资金的收支及其使用效益。

  4.县属经济实体和归口县直部门管理、财务单列经济实体的盈亏真实和国有资产的保值、增值。

  5.对县属与国计民生有重大关系的、接受财政补贴较多或亏损数额较大的国有企业,有计划地实行定期审计。

  6.县属地方金融、保险机构和银行金融机构及分支机构的财务、现金、外汇收支计划、信贷计划执行及结果。

  7.县级投资和以县级投资为主的建设项目的预算执行情况及决算。

  8.上级审计机关授权的国际组织和外国政府援助、贷款项目的财务收支。

  9.县政府各部门管理和其他单位受县政府委托管理的社会保障基金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。

  10.国有资产占控股地位或主导地位企业的资产、负债、损益。

  11.法律、行政法规规定应由审计机关审计的其他事项。

  (三)按规定对县直有关部门、事业单位、乡镇党政主要领导干部,县属国有及国有控股企业领导人及依法属于县级审计机构审计监督对象的其他单位主要负责人实施经济责任审计。

  (四)对上级审计机关授权的国家金融、保险企业的财务、信贷、现金、外汇管理以及县区域内的中央、省属企事业单位的审计。

  (五)对审计中发现的宏观管理方面的问题,进行专题审计或审计调查,并向县政府反映情况,提出建议。

  (六)指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

  (七)组织审计人员业务培训。

  (八)依法检查审计决定执行情况,督促纠正和处理审计发现的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或县政府裁决中的有关事项。协助配合有关部门查处相关重大案件。

  (九)承办县委、县政府和上级审计机关交办的其他事项,承办县人大、县政协建议、提案事宜。

  三、内设机构及职责

  根据上述职责,临漳县审计局设置4个职能股(室)。

  (一)办公室(挂法规股牌子)

  负责机关行政事务管理和保密、保卫、卫生、计划生育、综合治理等工作;承担文书、档案、打字文印、接待、信访等工作;负责机关财务收支及财产管理以及车辆管理;负责筹备会议;协调机关股室工作及有关事项督办;组织各项社会活动。

  负责编制、草拟全县审计工作年度计划、长远规划等文件,编写审计信息,负责全县审计工作总结;负责全县审计业务统计工作,汇总业务股室的审计事项;负责对全县内部审计工作和社会审计工作有关事宜的督办。

  负责局机关及直属事业单位干部职工的调配、任免、录用、考核、奖惩、工资福利管理;负责全县审计系统干部、职工的业务培训,组织全县审计专业技术职称考试和考前培训。

  负责研究财经管理方面的政策、规章和办法,提出有关建议;做好与审计有关的政策、法规的收集、整理、备案,为审计执法提供依据;审核审计业务文书格式;组织承办局机关有关审计业务的会议,负责审核与复核局机关的审计报告、审计意见书和审计决定;组织对各股室和社会审计(会计)机构业务质量的监督检查;负责宣传贯彻审计法规,草拟地方性审计制度及收集、整理财经法规资料;负责全局普法宣传教育、执法检查和有关法律咨询,负责本单位依法行政和法制方面工作。

  (二)财金贸股

  负责对县级财政预算执行情况进行审计,并负责起草县政府每年向县人大常委会提出审计机关对预算执行和其他财政收支的审计工作报告,负责乡镇财政的决算收支预算外财政资金管理和税收政策执行情况的审计;负责对财税部门管理的某些专项资金进行审计和专题审计调查;负责审计上级审计机关授权的县级国家金融、保险机构和驻县地方金融和非银行金融机构的财务、现金、外汇收支计划的执行及其结果。

  负责审计县政府商业、粮食、物资、经贸、供销部门及所属经济实体的财务收支及其经济效益的真实、合法、合规和国有资产的保值增值;根据计划安排,对商粮贸部门的直属单位进行某些行业审计、专项资金审计和专题审计调查。

  负责审计所辖部门单位中外合资、合作企业的财务收支及经济效益的真实、合法、合规,审计使用外国贷款、援款。按照要求对内、对外提供审计报告。

  承办审计案件的应诉工作。

  (三)行政事业股

  负责审计县直党、政、群机关和县直事业单位的财政、财务收支;负责对文教、卫生、民政事业费及其他专项事业费的审计;负责对社会保障事业、社会福利、保险事业和社会公用事业的审计。按照计划,对某些专项资金进行审计和专题审计调查。

  负责对县政府农业、林业、水利、畜牧、乡镇企业等部门的财政、财务收支及其资金使用效益审计。根据计划对这些部门管理的专项资金进行审计和专题审计调查。

  负责审计所辖部门单位中外合资、合作企业使用国外贷款、援款项目。按要求对内、对外提供审计报告。

  承办审计案件的应诉工作。

  (四)工建交股

  负责审计县政府工业、交通运输部门及其所属经济实体的财务收支及其经济效益的真实、合法和国有资产的保值增值。根据计划安排,对上述部门直属单位进行某些行业审计、专项资金审计和专题审计调查。承担上级审计机关授权审计在我县辖区内的中央及省属企业。

  负责审计县政府各部门管理的固定资产投资、施工企业的财务收支及其经济效益。根据计划安排,对建设项目的预算执行情况和决算进行审计。

  负责审计所辖部门单位中外合资、合作企业的财务收支及经济效益的真实、合法、合规,审计工建交企业使用国外贷款、援款。并按照要求对内、对外提供审计报告。

  承办审计案件的应诉工作。